СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контрольно-ревизионная деятельность. Проверки по Управлению за 1 полугодие 2026 года
Контрольно-ревизионная деятельность. Проверки по Управлению за 1 полугодие 2026 года
Проверки по Управлению:
1. Аудиторское мероприятие. В целях повышения качества финансового менеджмента проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2026 год, причины образования и принимаемые меры по ее погашению.
По результатам проведенного мероприятия бюджетные риски не выявлены.
2. Аудиторское мероприятие. Оценка надежности внутреннего финансового контроля при осуществлении операций по учету объектов аренды, недвижимого имущества, результат которых влияет на значения показателей качества финансового менеджмента.
По результатам проведенного мероприятия выявлено: бюджетный риск - «Операции (действия) по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетной процедуры»; некорректное заполнение форм ведомственной отчетности. Внесены предложения по устранению бюджетных рисков и замечаний, установлен срок для их исполнения.
3. Аудиторское мероприятие. Оценка надежности внутреннего финансового контроля при осуществлении операций по начислению и выплате денежного вознаграждения судьям, денежного содержания служащим и заработной платы персоналу, по начислению пособий, материальной помощи и премий (в том числе заполнение и оформление первичных учетных документов)за 1 полугодие 2026 года, результат которого влияет на исполнение бюджетных полномочий администратора, предусмотренных положениями статьи 162 и иными положениями Бюджетного кодекса РФ.
По результатам проведенного мероприятия выявлены бюджетные риски - «Операции (действия) по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетной процедуры». Внесены предложения по устранению бюджетных рисков, установлен срок для их исполнения.
4. Проверки соблюдения федерального законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и заключении государственных контрактов (в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) за 2025 год.
По результатам проверки выявлены отдельные замечания (нарушения), установлен срок для их устранения.
5. Проверка систематизации законодательства в Управлении за период 2025-2026 годы.
По результатам проверки выявлены отдельные замечания (нарушения), установлен срок для их устранения.
6. Проверка учета бланков исполнительных листов за период 2025-2026 годы.
По результатам проверки выявлены отдельные замечания (нарушения), установлен срок для их устранения.
7. Проверка операций по ведению счета, предназначенному для учета средств, поступающих во временное распоряжение.
По результатам проверки выявлены отдельные замечания (нарушения), установлен срок для их устранения.
Проверки по судам:
Проведены плановые выездные проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 5 судов области:
26.02.2026 г.Киселевский городской суд;
26.03.2026 г.Кемеровский районный суд;
22.04.2026 г. Мысковский городской суд;
28.05.2026 г.Ижморский районный суд;
10.06.2026 г.Осинниковский городской суд.
По результатам проверок составлены справки, в которых указаны выявленные нарушения и недостатки. Установлен срок для их устранения.
Начальник отдела контрольно-ревизионной Деятельности и делопроизводства | О.П. Будюк |
опубликовано 17.06.2026 12:42 (МСК), изменено 17.06.2026 12:53 (МСК)